Bilingual Manager, Internal Control (Finance)

Bilingual Manager, Internal Control (Finance)

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Montreal, Quebec

Accounting & Finance

Permanent

06/27/2024

212251

Rejoignez un employeur de premier plan et faites progresser votre carrière. Aplin s'est associé à une entreprise basée à Montréal, Québec pour embaucher un gestionnaire bilingue, contrôle interne !

Avantages et avantages:
  • Rémunération : 100k à 134K
  • Contrat de 22 mois
  • 4 semaines de vacances
  • Horaire de travail hybride
Responsabilités:
  • Diriger une équipe très réactive pour planifier, tester et produire des rapports sur les CIRF ou les ITGC. Cela peut inclure :
  • exécuter l’évaluation annuelle des risques, 
  • s'assurer que les risques financiers appropriés et les contrôles clés sont identifiés et testés en termes de conception et d'efficacité, 
  • tester des contrôles nouveaux et/ou complexes,
  • communiquer les résultats de manière claire et en temps opportun,
  • assurer une documentation adéquate du programme 
  • Travailler en étroite collaboration avec l'entreprise, à tous les niveaux de l'entreprise, pour évaluer leurs risques et contrôles, revoir périodiquement leurs lacunes et plans d'action et préparer et communiquer leur rapport annuel pour partager la conclusion globale de leurs cycles d'affaires.
  • Soutenir le programme de contrôle au niveau de l'entité en mettant en œuvre et en maintenant la matrice des risques et des contrôles, en exécutant ou en supervisant les tests de contrôles clés et en fournissant un rapport final. Ce programme s'appuiera sur un modèle de maturité.
  • Soutenir le programme d'évaluation des risques de fraude en maintenant un inventaire des scénarios de risque et de leur niveau de risque et garantir, grâce à des tests et à la documentation, qu'une réponse adéquate aux risques est appliquée à chaque scénario. Fournir des rapports appropriés et en temps opportun.
  • Soutenir la conformité aux politiques financières relatives aux principes comptables et aux contrôles internes
Qualifications:
  • Titre professionnel comptable – CPA
  • Diplôme en comptabilité, en administration des affaires, en finance ou en commerce ou dans un domaine connexe avec au moins cinq années d'expérience pertinente dans des postes liés à la finance/à l'audit. Une combinaison équivalente d’études et d’expériences pertinentes peut être considérée.
  • Connaissance approfondie en audit interne et en audit de l'information et des systèmes (TI) (les titres CIA, CISA ou équivalents sont un atout)
  • Connaissance approfondie des cadres de gestion des risques et de contrôle interne tels que Sarbanes Oxley (SOX), COSO, COBIT et le cadre des pratiques professionnelles de l'IIA, y compris les techniques d'audit des contrôles, les méthodologies d'évaluation des risques et les meilleures pratiques.
  • Doit posséder des connaissances et de l'expérience dans tous les domaines de l'information financière et de la comptabilité, ainsi que des normes IFRS.
  • Une expérience de travail avec les modules GRC est un atout.
  • Une vaste connaissance et une expérience de travail avec des systèmes logiciels informatiques (en particulier la suite Google et Microsoft Office, TeamMate) sont un atout.


Join a top employer and advance your career. Aplin has partnered with a Montreal, Quebec based company to hire a Bilingual Manager, Internal Control!

Benefits & Perks:
  • Compensation: 100k to 134K
  • 22 Month Contract
  • 4 Weeks Vacation
  • Hybrid Work Schedule
Responsibilities:
  • Lead a highly responsive team to plan for, test and report on ICFR or ITGCs. This may includes:
    • executing the annual risk assessment, 
    • ensuring that appropriate financial risks and keys controls are identified and tested in terms of design and effectiveness, 
    • testing new and/or complex controls,
    • communicating findings clearly and timely,
    • ensuring adequate program documentation 
  • Work closely with the business, at all levels of the corporation, to assess their risks and controls, to periodically review their deficiencies and action plans and to prepare and communicate their annual report to share the overall conclusion of their business cycles.
  • Support the entity-level control program by implementing and maintaining the risk and controls matrix, executing or supervising key controls testing and providing a final report. This program will be based on a maturity model.
  • Support the Fraud Risk Assessment program by maintaining an inventory of risk scenarios and their risk level and ensure through testing and documentation that an adequate risk response is applied to each scenario. Provide appropriate and timely reporting.
  • Support compliance to financial policies pertaining to accounting principles and internal controls
Qualifications:
  • Professional accounting designation – CPA
  • Degree in Accounting, Business Administration, Finance or Commerce or a related field with a minimum of five years of relevant experience in Finance/Audit related positions. An equivalent combination of relevant education and experience may be considered.
  • Extensive knowledge in internal audit and information and system audit (IT) (CIA, CISA or equivalent designations are an asset)
  • Extensive knowledge of risk management and internal control frameworks such as Sarbanes Oxley (SOX), COSO, COBIT and the IIA’s Professional Practices Framework, including controls auditing techniques, risk assessment methodologies and best practices.
  • Must possess knowledge and experience in all areas of financial reporting and accounting, IFRS standards.
  • Experience working with GRC modules is an asset.
  • Broad knowledge and experience working with computer software systems (specifically Google suite and Microsoft Office, TeamMate) is an asset


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